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公告

公示公告

九江市建设工程质量服务站2022年部门预算

* 来源 : 财务科 * 作者 : 余青 * 发表时间 : 2022-02-25 * 浏览 : 60

 

    录

第一部分  九江市质量服务站概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市质量服务站2022年部门预算

          一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分  九江市质量服务站2021年部门预算情况说明

          一、2022年部门预算收支情况说明

      二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  九江市质量服务站概况

一、部门主要职责

1.按照有关法律法规和工程建设强制性标准,承担市本级房

屋建筑和市政基础设施工程质量的监督检查工作,对市本级建设工程检测机构的检测行为实施监督管理,参与房屋建筑和市政基础设施工程市场行为的监督检查和管理。督促指导各县(市、区)房屋建筑和市政基础设施工程质量监督、检测机构管理等相关业务工作。

2.承担市本级房屋建筑和市政基础设施工程的预拌混凝土、预拌砂浆、装配式建筑部件部品和预制构配件质量的监督检查。配合做好其生产企业资质的审查和管理工作。掌握全市建设工程质量状况,及时总结、交流和推广工程质量管理经验,组织开展建设工程质量评优工作。负责建设工程质量投诉处理工作。

3.承担市本级房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理工作。向工程竣工验收备案管理机构提交工程质量监督报告。

4.参与本市建设工程重大质量事故的调查处理,对工程参建各方责任主体和有关机构质量信誉进行管理。对工程责任主体和有关机构违法、违规行为进行调查取证和核实。

5.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

九江市建设工程质量服务站(简称质量服务站)是市住建局下属正科级全额拨款事业单位,下设11个职能科室:行政办公室、党务办公室、财务科、房建监督一科、房建监督二科、市政监督科、装饰装修监督科、检测管理科、质量管理科、投诉受理科、备案科。

编制人数小计24人,其中全部补助事业编制人数24人。实有人数小计21人,其中全部补助事业在职人数21人,编制人员中有3人停薪留职离岗创业。退休人数小计11人。

第二部分  九江市质量服务站2022年部门预算表

(详见附表)

 

第三部分  九江市质量服务站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022,市质量服务站收入预算总额为247.89万元,较上年预算安排减少35.07万元;财政拨款247.89万元,较上年预算安排减少35.07万元,占收入预算总额的100%

(二)支出预算情况

2022年市质量服务站支出预算总额为247.89万元,较上年预算安排减少35.07万元,其中:

按支出项目类别划分为:基本支出247.89万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排减少35.07万元,其中:工资福利支出209.61万元,商品和服务支出37.56万元,对个人和家庭的补助0.72万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出25.47万元,较上年预算安排减少21.65万元;卫生健康支出13.66万元,较上年预算安排增加1.84万元;城乡社区支出191.84万元,较上年预算安排减少19.45万元;住房保障支出16.92万元,较上年预算安排增加4.19万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出209.61万元,较上年预算安排减少37.26万元;商品和服务支出37.56万元,较上年预算安排增加2.19万元;对个人和家庭的补助支出0.72万元,较上年预算安排对比没有变化。

(三)财政拨款支出情况

2022年市质量服务站财政拨款支出预算总额247.89万元,较上年预算安排减少35.07万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业25.47万元,卫生健康支出13.66万元,城乡社区支出191.84万元,住房保障支出16.92万元。

按支出项目类别划分:基本支出247.89万元,较上年预算安排减少35.07万元;其中:工资福利支出209.61万元,商品和服务支出37.56万元,对个人和家庭的补助0.72万元。

(四)政府性基金情况

2022年九江市质量服务站没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年市质量服务站没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年市质量服务站商品和服务支出预算总额37.56万元,比2021年预算增加2.19万元。

其中:办公费10.72万元,邮电费4.5万元,差旅费2.3万元,公务接待费1万元,工会经费2.82万元,福利费7.24万元,其他交通费3万元,其他商品和服务支出5.98万元。

(七)政府采购情况

2022年市质量服务站政府采购总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021831日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市质量服务站“三公”经费一般公共预算安排1万元,与上年持平,其中:

因公出国0万元,与上年持平。

公务接待1万元,与上年持平。

公务用车运行0万元,与上年持平。

公务用车购置0万元,与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)工程建设管理支出:反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面支出。

(三)城乡社区事务的支出:反映政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等支出。

(四)归口管理的行政单位离退休:反映实现归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五)事业单位离退休:反映实现归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(六)行政单位医疗:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七)事业单位医疗:反映事业单位基本医疗保险缴费经费。